财务内控_财务内控十大问题

...拟聘任德勤华永会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构金隅集团(02009.HK)发布公告,公司拟聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。任期至公司2025年年度股东大会结束时止。

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华菱钢铁:公司建立了完善的内部控制和审计机制,以确保财务工作的...公司回答表示:公司在选拔财务总监等高管时,会综合考虑候选人的领导能力、战略思维、团队协作以及对公司钢铁业务的深刻理解,汪净先生历任生产、技术等多个岗位,有丰富的管理经验和卓越的表现,能够胜任公司高管职位。此外,公司也建立了完善的内部控制和审计机制,以确保财务工小发猫。

ST红太阳:因内控审计否定意见股票继续被警示公司内控制度完善及ST摘冒工作有何进展?谢谢回复!公司回答表示:公司重整工作完成后,一直在积极推进内控制度的完善工作。目前,公司已根据相关法律法规及监管要求,结合公司实际情况,对各项内控制度进行了全面梳理和修订,重点加强了在财务管理、关联交易、信息披露、内部审计后面会介绍。

中信海直将于1月15日召开股东大会,审议续聘2024年度财务及内部控制...次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为1月10日,当日收市后持有中信海直股票的投资者可以参与投票。会议地点:深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案。

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天健集团将于1月15日召开股东大会,审议变更2024年度公司财务、内控...第1次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为1月9日,当日收市后持有天健集团股票的投资者可以参与投票。会议地点:深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦11楼会议室。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、关于变更2024年度公司财务、内控审计机构的议案。

贤丰控股:2023年度子公司史纪生物财务内控问题已在年报披露前完成...金融界4月26日消息,有投资者在互动平台向贤丰控股提问:公司内控被否是怎么回事。公司回答表示:2023年度控股子公司史纪生物存在财务内控问题导致会计差错,相关差错仅涉及公司2023年第一季度、半年度、第三季度报表数据,公司在年度内审工作中及时发现并采取了相应的措施,并是什么。

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ST九芝:公司内部控制整改中拟申请撤销风险警示公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效运行,向深交所申请对其股票交易撤销其他风险警示的,应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告。公司正在全力提升内部控制管理,保证内部控制有效运行,后续如公司符合撤销相关风险小发猫。

茂化实华:经财务及内控审计,公司不存在低价出售产品或被关联公司...金融界6月13日消息,有投资者在互动平台向茂化实华提问:公司是否存在低价出售公司产品给相关人员关联公司从而侵占上市公司利润?2,是否存在相关人员利用关联公司侵占公司利润的行为?公司回答表示:经公司外聘中介机构财务及内控审计,公司不存在上述情形。您的关心和提醒!也希还有呢?

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倍杰特:拟聘任天健为 2024 年度财务及内部控制审计机构金融界11月25日消息,倍杰特公告称,公司于2024 年11 月25 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于聘任2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构,聘期一年,自公司2024 年等会说。

航天发展:2022年度和2023年度财务报告内部控制均为带强调事项段的...金融界5月7日消息,有投资者在互动平台向航天发展提问:公司连续二年非标意见的退市风险?公司回答表示:根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》相关规定,连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部好了吧!

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